Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Haushaltsdiagramm
-26.998,99 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-26.998,99 €
46,97%
-21.513,62 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-21.513,62 €
37,43%
-5.977,17 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-5.977,17 €
10,40%
-2.990,64 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-2.990,64 €
5,20%
Die Summe entspricht Zeile 26 (Jahresergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Ordentliche Erträge | 0 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -26.998,99 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -5.977,17 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.990,64 € |
14: Bilanzielle Abschreibungen | 0 € |
15: Transferaufwendungen | 0 € |
16: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -21.513,62 € |
17: Ordentliche Aufwendungen | -57.480,42 € |
18: Ordentliches Ergebnis | -57.480,42 € |
21: Finanzergebnis | 0 € |
22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -57.480,42 € |
25: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
26: Jahresergebnis | -57.480,42 € |
29: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -61.201,58 € |
31: Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -61.201,58 € |
34: Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | 0 € |